PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.139


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Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 40.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Funcionamento das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.024
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 3.167,91
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.12.025  |  Data: 12/02/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 3.167,91  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P02.26.030
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 3.960,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.033  |  Data: 10/03/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 3.960,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P03.31.060
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 5.535,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.033  |  Data: 09/04/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 5.535,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P04.30.029
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 7.653,15
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.023  |  Data: 10/05/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 7.653,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P05.31.046
Data: 31/05/2021  |  Valor: R$ 8.006,47
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.029  |  Data: 10/06/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 8.006,47  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P06.30.039
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 8.031,47
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.022  |  Data: 09/07/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 8.031,47  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111