PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.029


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Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 40.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Administracao e Financas
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.15.003
Data: 15/02/2022  |  Valor: R$ 8.588,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.015  |  Data: 25/02/2022  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 8.588,10  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P03.09.001
Data: 09/03/2022  |  Valor: R$ 1.062,07
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.063  |  Data: 12/04/2022  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 1.062,07  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P03.18.017
Data: 18/03/2022  |  Valor: R$ 8.810,75
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.011  |  Data: 11/04/2022  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 8.810,75  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P04.12.018
Data: 12/04/2022  |  Valor: R$ 8.611,13
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.03.006  |  Data: 03/05/2022  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 8.611,13  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P05.10.010
Data: 10/05/2022  |  Valor: R$ 8.504,23
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.02.028  |  Data: 02/06/2022  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 8.504,23  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562